目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)貫徹落實中央關于宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,擬訂我市宣傳思想文化工作重大政策和事業發展規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
(二)統籌協調黨的意識形態工作,貫徹落實中央關于意識形態工作決策部署,組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。
(三)統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
(四)負責規劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
(五)統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調市直各新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。
(六)貫徹落實國家新聞出版管理政策和法律法規,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權,管理出版物進出口,組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責國內、省內報刊社、通訊社在我市分支機構等的監督管理。
(七)統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作,統籌協調數字新媒體的建設與管理。
(八)統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織全市中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。
(九)負責管理電影行政事務,指導監管電影制片、發行、放映工作,指導協調全市性重大電影活動,負責地方對等交流互辦單一國家電影展映活動的管理。
(十)對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調國有文化資產監管工作。承擔市文化體制改革和發展工作領導小組日常工作。指導制定京津冀文化旅游招商政策及規劃,組織協調京津冀地區文化旅游招商工作,組織開展向上爭取項目資金,指導協調全市文化旅游營商環境建設。
(十一)統籌指導輿情信息工作,組織協調開展全市內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。
(十二)擬訂全市基層宣傳思想文化工作規劃并組織實施,指導督查基層宣傳思想文化工作,指導加強基層宣傳思想文化隊伍建設。負責貫徹落實中央、省委和市委關于國防教育的方針、政策,制定全市國防教育規劃,指導國防教育陣地建設、開展國防教育活動和宣傳國防教育典型,向地區國防動員委員會和國防教育聯席會議提出決策建議,指導、協調縣(市)區和市直各部門開展國防教育工作。加強國防教育師資隊伍建設,組織開展全市國防教育骨干培訓。
(十三)統籌協調對外宣傳工作,指導協調有關部門研究擬訂我市對外宣傳工作重大政策和對外宣傳事業發展總體規劃,統籌組織國際傳播能力建設,指導對外文化交流工作,協調推動中華文化走出去工作。
(十四)跟蹤研究港澳臺輿情,組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作,協同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。
(十五)統籌協調組織開展新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布組織實施工作,指導協調市政府各部門和各縣(市)區的新聞發布工作,擬訂我市重大問題對外宣傳口徑。
(十六)負責聯系域外新聞管理機構、主要媒體和智庫,會同有關部門做好域外來訪記者采訪事務方面的工作,負責組織開展新聞領域國際、國內交流與合作。
(十七)負責人權宣傳工作的組織協調,會同有關部門組織涉及西藏、新疆及反邪教等方面對外宣傳和輿論斗爭工作。
(十八)負責落實中央和省、市精神文明建設指導委員會的工作部署,擬訂全市精神文明建設工作規劃并組織實施,承擔市精神文明建設指導委員會的日常工作。
(十九)負責組織實施重大主題宣講,對全市黨員干部群眾進行經常性的形勢政策教育工作。
(二十)按干部管理權限,協同市委組織部管理市直宣傳文化系統的領導干部,對各縣(市、區)黨委宣傳部部長的任免提出意見,負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理,負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
(二十一)歸口領導市文化旅游和廣播電視局、朝陽日報社、朝陽廣播電視臺。代管市社科聯、市文聯。領導和管理市思想政治工作研究會。
(二十二)完成市委交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
納入中共朝陽市委宣傳部2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.中共朝陽市委宣傳部(本級)
2.朝陽市互聯網宣傳管理辦公室(朝陽市互聯網輿情中心)
3.遼臺駐朝陽記者站
4.朝陽市思想政治工作研究會
因為朝陽市互聯網宣傳管理辦公室(朝陽市互聯網輿情中心)、遼臺駐朝陽記者站、朝陽市思想政治工作研究會這三家單位為非獨立核算單位,非獨立上報決算單位,與中共朝陽市委宣傳部本級合并一起進行決算。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計1727.12萬元,包括:
1.財政撥款收入1727.12萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入1727.12萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結轉和結余57.22萬元,占收入總計的3.31%。主要是有些項目待開展等。
與上年相比,今年收入增加421.2萬元,增加32.25%,主要原因:一是本年度以收定支;二是建黨百年、黨史學習教育、創城專項、防疫等支出。
(二)支出總計1727.12萬元,包括:
1.基本支出1010.95萬元,占支出總計的58.53%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出668.83萬元,對個人和家庭的補助支出21.21萬元,商品和服務支出314.51萬元,資本性支出6.40萬元。
2.項目支出716.17萬元,占支出總計的41.47%。主要包括黨史學習教育支出、創城支出、建黨100周年、防疫支出、改陳布展支出等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。
4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。
與上年相比,今年支出增加344.14萬元,增長24.88%,主要原因:一是建黨100周年、黨史學習教育支出;二是創建文明城市支出、防疫支出。
(三)年末結轉和結余57.22萬元。
主要是一些項目尚未開展等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少0萬元,降低0%,主要原因:一是本年度以支定收,本年度指標無結余;二是0。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出1727.12萬元,其中:基本支出1010.95萬元,項目支出716.17萬元。與上年相比,財政撥款支出增加344.14萬元,增長24.88%,主要原因:一是建黨100周年、黨史學習教育支出;二是創建文明城市支出、防疫支出。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的202%,其中:基本支出完成年初預算的148.01%,項目完成年初預算的416.38%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1727.12萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1551.82萬元,占89.85%;文化體育傳媒支出4.55萬元,占0.26%;社會保障和就業支出78.7萬元,占4.56%;衛生健康支出32.09萬元,占1.86%;住房保障支出59.96萬元,占3.47%。
1.一般公共服務支出1551.82萬元,具體包括:
(1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。
(2)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)1551.82萬元,主要是工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出,完成年初預算的178.95%,決算數大于年初預算數的原因主要是在預算執行過程中人員增加變動、項目追加等。
(3)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務206.55(項)萬元,主要是商品服務支出、資本性支出等,完成年初預算的169.3%,決算數大于年初預算數的原因主要是該項目使用上年度結轉資金。
(4)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)機關事務(項)34.5萬元,主要是編外人員工資、社保及租賃費支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
(5)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項)323.46萬元,主要是商品服務性支出、資本性支出,完成年初預算的381.35%,決算數大于年初預算數的原因主要是此項為本項目多為政策性追加項目,屬于追加預算。
(6)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項)53.55萬元,主要是工資福利支出、商品和服務性支出、對個人和家庭的補助等支出,完成年初預算的171.85%,決算數大于年初預算數的原因主要是在人員增加。
(7)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)181.6萬元,主要商品和服務性支出,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的原因主要是無年初預算,屬于預算執行過程中追加調整項目。
2.文化旅游體育與傳媒支出4.55萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)4.55萬元,主要用于商品和服務支出,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的原因主要是無年初預算。
3.社會保障和就業支出78.69萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退費(項)15.57萬元,主要是商品和服務性支出和對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的120.32%,決算數大于年初預算數的原因主要是行政退休人員增加。
(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險支出(項)57.3萬元,主要是對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的98.66%,決算數小于年初預算數的原因主要是有部分員工欠繳養老保險費用本年度繳納。
(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.82萬元,主要是對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的31.29%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年度行政退休人員尚未繳納職業年金單位部分。
4.衛生健康支出32.09萬元,具體包括:
(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)27.82萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的103.11%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)4.27萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的206.28%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
5.住房保障支出59.96萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)59.96萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的148.20%,決算數大于年初預算數的原因主要此項為本年度人員增加。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分,包括:……。
1.……
(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分,包括:……。
1.……
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.32萬元,完成年初預算的89.73%,決算數小于年初預算數的主要原因是經費壓減。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.7萬元,公務用車購置及運行維護費2.62萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是0。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。
2.公務接待費0.7萬元,占“三公”經費支出的21.08%。完成年初預算的100%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是0。2021年國內公務接待累計14批次、70人、0.7萬元,主要用于記者接待等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2021年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。
3.公務用車購置及運行費2.62萬元,占“三公”經費支出的78.92%。完成年初預算的78.92%,決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮經費。比上年減少(增加)0.38萬元,下降(增長)12.67%,主要是壓縮開支等原因。
其中:公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.62萬元,主要用于公車加油、維修維護、過橋過路費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1010.95萬元,其中:人員經費690.05萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費320.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出320.91萬元,比上年增加(減少)34.4萬元,降低9.68%,主要原因是壓縮開支。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是一般公務用車,業務用車,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金172萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。組織對4個單位開展整體績效自評,涉及資金855.02萬元,自評平均分96.55分。
(2)部門評價情況。我部門組織對“《地方觀察版》”“遼寧電視臺《直通市縣區》”、建黨100周年等3個項目開展了部門評價,涉及資金172萬元。其中,對“0”“0”等項目分別委托“0”“0”等第三方機構開展績效評價。通過部門績效評價未發現問題。發現主要存在以下問題:一是0;二是0;三是0。下一步將采取以下措施加以改進:一是0;二是0;三是0。
2.部門決算中項目績效自評結果。
(1)“《地方觀察版》”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為72萬元,執行數為72萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是完成績效目標;二是及時對外、向上宣傳朝陽;三是及時傳遞朝陽經濟社會的發展,提高了朝陽的知名度、美譽度。未發現問題。發現的主要問題及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改進措施:一是0;二是0;三是0。
(2)“遼寧電視臺《直通市縣區》”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是全年報道5次,稿件原創率大于等于96%,截止2021年12月全部完成,總費用50萬元。二是這項工作有效地宣傳了我市落實省委省政府精神采取的重大決策部署;三是及時地宣傳了我市經濟社會新成就,對外對上宣傳,提升了朝陽的知名度和美譽度,未發現問題。發現的主要問題及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改進措施:一是0;二是0;三是0。
(3)“建黨100周年宣傳費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為50萬元,執行數為72萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是開展了建黨100周年宣傳活動;二是制作宣傳牌和路燈桿公益廣告;三是營造了濃厚的建黨百年濃厚氛圍。未發現問題。發現的主要問題及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改進措施:一是0;二是0;三是0。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業單位)的基本支出
17.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業單位)未單獨設置科目的其他項目支出。
18.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)機關事務(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反應。
19.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項):反應宣傳事務管理方面的支出。
20.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項):反應事業單位的基本支出,不包括行政單位(包含實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反應除上述項目外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反應考古及文物保護方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):反應文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項):反應除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反應除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
26.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退費(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
27.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反應事業單位開支的離退休經費。
28.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
29.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出
30.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)優撫事業單位支出(項):反應退役軍人事務部門管理的優撫事業單位支出,對集體優撫事業單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,以及軍供站設施維修改造和設備更新支出。
31.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反應財政部門安排的行政單位(包含實行公務員和管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療費用,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。
32.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反應財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療費用,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
33.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反應除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
34.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業發展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項):反應上述項目以外的國家電影事業發展專項資金支出。
35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):
反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 中共朝陽市委宣傳部(本級)
2021年度部門決算表
詳見附件